首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

飞龙股份: 中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司《2024年年度内部控制自我评价报告》 的核查意见内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司《2024年年度内部控制自我评价报告》 的核查意见)

中国国际金融股份有限公司(中金公司)作为飞龙汽车部件股份有限公司(飞龙股份)的保荐机构,根据相关法律法规,对飞龙股份《2024年年度内部控制自我评价报告》进行了核查。核查方式包括审阅报告、访谈高管、查阅会议文件及规章制度。

飞龙股份内部控制评价涵盖公司及其全资、控股子公司,涉及内部控制环境、组织架构、发展战略、企业文化、财务报告、关联交易、对外担保、信息系统与沟通、内部监督与检查等业务和事项,重点关注财务管理、资金管理、质量管理等领域。公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度开展评价工作,确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准,分为财务报告内部控制和非财务报告内部控制。

报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷或重要缺陷,内部控制制度得到有效执行,能够合理保证内部控制目标实现。公司内控体系基本健全,未来将继续完善内部控制制度,强化监督检查,促进健康发展。

中金公司认为,飞龙股份现有的内部控制制度符合法规要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制,《2024年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示飞龙股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-