(原标题:中国平安2024年度内部控制评价报告)
中国平安保险(集团)股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
报告指出,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括平安集团本部及14家成员公司,涵盖资产总额97.57%和营业收入100.77%。重点关注的高风险领域涉及公司治理、销售管理、资金运用管理等。陆金所控股因特别股息配发成为子公司,但其财务报告内部控制未纳入评价范围。
公司依据企业内部控制规范体系及《保险公司内部控制基本准则》开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与上年保持一致。报告期内发现的内部控制缺陷均为一般缺陷,相关业务单位已制定整改计划并积极执行,截至评价报告基准日,所有缺陷均已整改完毕。董事长马明哲签署此报告。