(原标题:内部控制审计报告)
中材科技股份有限公司内部控制审计报告(众环审字(2025)0201794号)指出,依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,审计了中材科技2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。中材科技董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报,且可能因情况变化而变得不恰当。审计结果显示,中材科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此报告由中审众环会计师事务所出具,签字注册会计师为郝国敏和杜娟,日期为2025年3月18日。