(原标题:内部控制审计报告)
深圳市索菱实业股份有限公司内部控制审计报告(尤振专审字2025第0035号)显示,根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。情况变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。
审计结果显示,深圳市索菱实业股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告由中国尤尼泰振青会计师事务所出具,签字注册会计师为李力和刘强强,报告日期为2025年3月18日。