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超声电子: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

广东汕头超声电子股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明由天健会计师事务所出具,报告编号为天健审〔2025〕7-37号。审计基于公司2024年度财务报表,包括合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注。审计对象为管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

报告仅供超声电子年度报告披露使用,不得另作他用。管理层需确保所提供资料的真实、合法、完整性,并按相关规定编制汇总表,保证内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。注册会计师的责任是在审计基础上对汇总表发表意见,依据中国注册会计师执业准则进行审计,通过核查会计记录等必要程序获取合理保证。

审计结论认为,汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号》的规定,如实反映超声电子2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。报告日期为2025年3月18日。附件包括天健会计师事务所及两名注册会计师的资质证明复印件。

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