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招商蛇口: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布了关于2024年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明。毕马威华振会计师事务所按照中国注册会计师审计准则审计了公司2024年度的财务报表,并出具了无保留意见的审计报告。

在此基础上,毕马威华振对2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了有限保证的鉴证业务。根据中国证监会、公安部、国资委和银保监会发布的《上市公司监管指引第8号》及深圳证券交易所发布的相关指南,公司编制了汇总表。管理层负责设计、执行和维护与编制和列报汇总表相关的内部控制,并确保其真实性、合法性和完整性。

毕马威华振根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行了鉴证工作,未发现汇总表所载信息与经审计财务报表在所有重大方面存在不一致的情况。此专项报告仅用于公司2024年年度报告披露,未经书面同意不得用于其他目的。报告日期为2025年3月17日。

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