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德赛西威: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)受托审计了惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(简称“德赛西威公司”)2024年度的财务报表,并出具了无保留意见的审计报告(容诚审字2025518Z0009号)。根据中国证监会《上市公司监管指引第8号》及深圳证券交易所相关要求,德赛西威公司管理层编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

该汇总表的真实性、准确性、完整性由德赛西威公司管理层负责。容诚会计师事务所在审计过程中未对汇总表单独执行额外审计程序,但核对了汇总表信息与已审计财务报表相关内容,未发现重大不一致。此专项说明仅用于德赛西威公司年度报告披露,不得用于其他目的。附件包括2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。报告签署日期为2025年3月14日。参与此次审计工作的中国注册会计师有欧昌献(项目合伙人)、郭春林和李华。

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