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宝胜股份: 2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

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(原标题:2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)

宝胜科技创新股份有限公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况进行汇报。大信成立于1985年,总部位于北京,全国设有32家分支机构,拥有近30年的证券业务从业经验。截至2024年末,从业人员总数超3,957人,其中合伙人175人,注册会计师1,031人。

公司于2024年3月14日和4月22日分别召开第八届董事会第十次会议和2023年年度股东大会,审议通过续聘大信为2024年度审计机构。大信依据《中国注册会计师审计准则》对公司2024年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了2024年12月31日的财务状况及年度经营成果和现金流量,公司保持了有效的财务报告内部控制。

审计委员会对大信的专业资质、业务能力等进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。审计委员会与大信进行了充分沟通,确保审计工作顺利进行,并在取得标准无保留意见审计报告后,同意提交公司董事会审议。审计委员会认为大信表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成2024年年度审计工作。

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