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凯盛新材: 董事会关于对四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况的评估报告内容摘要

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(原标题:董事会关于对四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况的评估报告)

山东凯盛新材料股份有限公司董事会对四川华信(集团)会计师事务所2024年度履职情况进行了评估。四川华信在执行2024年报审计业务中,保持客观、独立、公正,遵循《中国注册会计师审计准则》,完成了财务报表审计、内部控制有效性审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核、募集资金存放与使用情况专项鉴证。

审计结果显示,凯盛新材财务报表公允反映了2024年的财务状况、经营成果和现金流量;公司在2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制;募集资金存放与使用情况符合相关规定;非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表相关内容无重大不一致。

审计过程中,四川华信与管理层和治理层保持有效沟通,针对发现的问题提出合理建议。四川华信通过完善的质量控制制度确保审计结果的准确性和客观性,为公司信息披露提供支持。鉴于其良好表现,公司第三届董事会第二十九次会议决定续聘四川华信为2025年度财务报告及内部控制审计机构。

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