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必易微: 必易微2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告内容摘要

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(原标题:必易微2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告)

深圳市必易微电子股份有限公司发布2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告。2024年10月22日,公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议,审议通过聘任容诚会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构,该议案经董事会第十四次会议及第四次临时股东大会审议通过,并在上海证券交易所网站披露。

容诚所依据《审计业务约定书》和《中国注册会计师审计准则》,对公司2024年度财务报告及12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计,核查募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况、营业收入扣除事项等,并出具专项报告。容诚所在审计过程中与董事会审计委员会、独立董事及管理层保持沟通,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果。

董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对容诚所进行审查,认为其具备从事证券业务的资质和经验,勤勉尽责,客观公允发表独立审计意见。2025年3月7日,审计委员会审议通过公司2024年度财务报告,认为财务报表公允反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。

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