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白云山: 广州白云山医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况报告内容摘要

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(原标题:广州白云山医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况报告)

广州白云山医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告(大信专审字2025第22-00014号)由大信会计师事务所出具。根据中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号》,公司管理层负责编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,确保其真实、准确、完整;治理层负责监督编制过程。

大信会计师事务所依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》的规定,执行了审核工作,实施了询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等必要程序,认为公司编制的汇总表符合规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

审核意见指出,汇总表应在与已审计的财务报表一并阅读以更好地理解公司2024年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况。此报告仅供公司年度报告披露时使用,不得用于其他目的,并同意作为年度报告的必备文件随其他文件一起报送并对外披露。报告日期为2025年3月13日。

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