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白云山: 广州白云山医药集团股份有限公司董事会辖下审核委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

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(原标题:广州白云山医药集团股份有限公司董事会辖下审核委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告)

广州白云山医药集团股份有限公司董事会辖下的审核委员会发布了2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。报告指出,大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,总部位于北京,具备H股企业审计资格,注册会计师1031人。

公司2024年第2次审核委员会会议、第九届董事会第十次会议及2023年年度股东大会审议通过了续聘大信为2024年年度财务审计机构和内控审计机构的议案。审核委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进行了严格核查,认为其具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。

在2024年年度审计工作中,大信对公司财务报告及内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,并对公司募集资金存放与实际使用情况、内部控制情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行了鉴证、核查并出具专项报告。

审核委员会在2024年12月23日、2025年2月26日及2025年3月13日分别进行了审前沟通、初稿审阅及最终审阅,确保审计工作严谨求实、独立客观,按时提交审计报告。审核委员会认为大信较好地完成了本公司委托的审计工作。

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