(原标题:合富中国2024年度内部控制评价报告)
合富(中国)医疗科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
公司董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。内部控制目标包括确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进实现发展战略。
评价结果显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括合富中国及其多家子公司,涵盖公司全部资产和营业收入。重点关注的高风险领域涉及市场、战略、财务、法律和运营风险。
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度总则,制定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,一般缺陷已通过自我评价和内部审计双重监督机制及时整改,风险可控。
董事长李惇于2025年3月11日签署此报告。