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湖南白银: 全面风险管理制度(暂行)内容摘要

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(原标题:全面风险管理制度(暂行))

湖南白银股份有限公司发布《全面风险管理制度(暂行)》,旨在规范风险管理,提高风险防范能力,建立健全风险防控体系。该制度适用于公司及其子公司,遵循聚焦战略目标、全员参与、全过程覆盖、动态性和协同推进的原则。

公司党委统筹部署风险管理重要工作,董事会为全面风险管理和决策机构,董事长为第一责任人,负责审定风险管理重大事项。经理层负责具体实施,监督和评价风险管理部门的工作并向董事会汇报。公司设立风险管理“三道防线”,其中职能部门为第一道防线,证券法务部为第二道防线,审计委员会、审计部、纪检部为第三道防线。

证券法务部负责合规性审查、风险识别评估、制定风险管理策略、汇报重大事项、编制年度风控报告等。审计部负责监督检查并出具报告。财务管理部负责财务内控体系建设、风险预警与控制机制等。子公司需建立完善自身风险管理体系,开展风险评估和应对措施。

制度涵盖风险信息收集、评估与排查、应对、报告、监督考核及文化建设等内容,自董事会审议通过之日起生效。

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