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道恩股份: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

中审众环会计师事务所对山东道恩高分子材料股份有限公司(简称“道恩股份公司”)2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核,并出具了众环专字(2025)0100411号专项审核报告。此审核基于道恩股份公司2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表及其财务报表附注。

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》,道恩股份公司管理层负责编制和披露汇总表并提供真实的审核证据。中审众环会计师事务所依据中国注册会计师审计准则执行审核工作,通过检查会计记录、重新计算相关项目金额等程序,确保汇总表无重大错报。审核结果显示,汇总表所载资料与已审计的2024年度财务报表内容在所有重大方面一致。该审核报告仅用于道恩股份公司2024年度年报披露,不得用于其他目的。报告签署日期为2025年3月10日。

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