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舒华体育: 舒华体育股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:舒华体育股份有限公司2024年度内部控制评价报告)

公司代码:605299 公司简称:舒华体育

舒华体育股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

评价结论显示,公司在内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

纳入评价范围的主要单位包括公司及纳入合并范围的子公司,涵盖公司治理、内部控制制度、人力资源管理、销售与收款、采购与付款、存货管理、合同管理、财务报告、研发与开发、资产管理、货币资金等主要业务和事项,重点关注采购业务、销售业务、合同管理、健身门店管理等高风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系及《公司法》《证券法》等相关法规,组织开展内部控制评价工作。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,且不存在未完成整改的重大或重要缺陷。董事长(已经董事会授权):张维建,2025年3月10日。

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