(原标题:2024年度内控审计报告)
天健审〔2025〕322号内部控制审计报告指出,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称航天机电)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。航天机电董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。审计结果显示,航天机电于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所(特殊普通合伙),中国注册会计师:曹博、王鹏、孙璐,二〇二五年三月七日。仅供天健审〔2025〕322号上海航天汽车机电股份有限公司241231航天机电年报内控审计之目的使用。