(原标题:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明)
天健审〔2025〕327号
上海航天汽车机电股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称航天机电)2024年度财务报表,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了航天机电管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。本报告仅供航天机电年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。
航天机电管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照相关规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整。我们的责任是在实施审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们认为,航天机电管理层编制的汇总表在所有重大方面符合相关规定,如实反映了航天机电2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国·杭州
二〇二五年三月七日