(原标题:中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见)
中泰证券股份有限公司作为山东联科科技股份有限公司(简称“联科科技”)的保荐机构,根据相关规定,对联科科技2024年度内部控制自我评价报告进行了核查。核查内容涵盖公司治理、人力资源管理、资金管理、采购管理、销售管理、研究开发、财务报告、资产管理、在建工程、成本费用管理、合同管理、对外担保、关联交易、信息系统管理等方面。公司依据风险导向原则确定评价范围,包括联科科技本部及其四家子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%。重点关注的资金活动、采购业务、销售业务、工程管理等领域。公司制定了详细的内部控制缺陷认定标准,分为财务报告和非财务报告内部控制缺陷,分别设定了定量和定性标准。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。保荐机构认为,联科科技的内部控制制度符合相关法规要求,能够适应公司实际需要,内部控制评价真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。