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建元信托: 董事会风险控制与审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告内容摘要

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(原标题:董事会风险控制与审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告)

建元信托股份有限公司董事会风险控制与审计委员会对立信会计师事务所2024年度履职情况进行了评估。立信会计师事务所由潘序伦博士于1927年在上海创建,2010年成为全国首家改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。该事务所长期从事证券服务业务,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2024年4月22日,公司召开第九届董事会风险控制与审计委员会第十二次会议,审议通过续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案,并提交公司董事会审议。2024年4月23日,第九届董事会第十六次会议审议通过上述议案,2024年6月18日,2023年年度股东大会审议通过。2025年1月7日,公司召开2025年第一次联席经营办公会,审议通过与立信会计师事务所签订2024年度《审计业务约定书》及《内部控制审计业务约定书》,确定2024年度财务审计费用240万元,内部控制审计费用100万元。

立信会计师事务所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中,立信会计师事务所与公司管理层和治理层进行了充分沟通。董事会风险控制与审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力等进行了核查,认为其具备证券从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验,同意续聘其为公司2024年度的财务报告审计机构及内控审计机构。

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