(原标题:审计委员会对公司内部控制评价报告的意见)
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会对公司2024年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为:
公司根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对上市公司内控制度管理的规范要求,并结合公司实际情况,建立了较为完善的适应公司管理和发展需要的内部控制体系,且得到有效的执行。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
因此,我们一致同意公司《2024年度内部控制评价报告》。
山东联科科技股份有限公司审计委员会
2025年2月27日