(原标题:威胜信息_2024年_内部控制评价报告)
威胜信息技术股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求,公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。
报告结论显示,公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷,内部控制被认定为有效。评价范围涵盖公司及全部控股子公司,涉及公司治理、内部控制制度、人力资源、企业文化、资金活动、关联交易等多个方面,重点关注采购与付款管理、销售与收款管理等高风险领域。
公司依据企业内部控制规范体系及实际情况开展评价工作,内部控制缺陷认定标准未作调整。报告期内,公司未发现财务报告及非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,也无未完成整改的缺陷。公司内部控制整体运行良好,现有内控制度为经营管理、资产安全、财务报告真实性提供合理保证。下一年度将继续修订和完善内部控制制度,提升管理水平,促进公司持续健康发展。董事长李鸿,2025年2月28日。