(原标题:内部控制自我评价报告)
山东联科科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,审计委员会进行监督,经理层负责日常运行。报告指出,公司已按照规范体系要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。
评价范围涵盖公司本部及五家子公司,涉及公司治理、人力资源管理、资金管理、采购管理、销售管理、研究开发、财务报告、资产管理、在建工程、成本费用管理、合同管理、对外担保、关联交易、信息系统管理等主要业务和事项。重点关注的资金活动、采购业务、销售业务、工程管理等领域均未发现重大遗漏。
公司依据企业内部控制规范体系,结合自身情况,确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司将继续完善内部控制制度,强化监督检查,促进健康发展。董事长吴晓林代表董事会签署此报告。