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联科科技: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对山东联科科技股份有限公司(简称“联科科技”)2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计,并出具了永证专字(2024)第310008号专项审计说明。审计基于已审财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

报告仅供联科科技年度报告披露使用,需与已审财务报表一并阅读。联科科技管理层负责提供真实、合法、完整的资料,确保汇总表内容真实、准确、完整。注册会计师的责任是在审计基础上对汇总表发表意见,审计依据中国注册会计师执业准则进行,实施了核查会计记录等必要程序,为发表意见提供了合理基础。

审计结论认为,联科科技管理层编制的汇总表在所有重大方面符合相关规定,如实反映了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。报告签署日期为2025年2月27日。

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