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联科科技: 内部控制审计报告内容摘要

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(原标题:内部控制审计报告)

山东联科科技股份有限公司内部控制审计报告显示,永拓会计师事务所审计了联科科技2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。

审计结果显示,联科科技按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制存在固有局限性,未来内部控制的有效性具有一定的风险。

联科科技2024年度内部控制评价报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。评价结论显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司治理、人力资源管理、资金管理、采购管理、销售管理、研究开发、财务报告、资产管理、在建工程、成本费用管理、合同管理、对外担保、关联交易、信息系统管理等主要业务和事项。公司依据企业内部控制规范体系,结合实际情况,确定了内部控制缺陷的具体认定标准,报告期内未发现重大或重要缺陷。公司将继续完善内部控制制度,强化监督检查,促进健康发展。

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