(原标题:安迪苏2024年度内部控制评价报告)
蓝星安迪苏股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
报告结论显示,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷,内部控制有效。评价范围涵盖主要子公司,涉及资产总额和营业收入占比均超过80%,包括销售、采购、存货、人力资源等业务及HSE、管理层监督、会计政策变更等高风险领域。
内部控制缺陷认定标准未调整,基于定量和定性标准,公司未发现重大或重要缺陷,仅存在一些一般缺陷,已落实整改措施。自评过程中发现的问题未产生重大财务影响,均已制定并实施整改措施。
公司将继续推进内部控制体系的完善,强化风险防范能力,确保健康、稳定、持续发展。董事长郝志刚代表董事会签署此报告,日期为2025年2月27日。