(原标题:北特科技2024年度内部控制评价报告)
上海北特科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。
报告结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及其多家子公司,涉及组织架构、发展战略、人力资源、采购业务、资金活动、资产管理等主要业务和事项,重点关注高风险领域如采购业务、资金活动、重点项目投资管理等,未存在重大遗漏或法定豁免。
公司依据企业内部控制规范体系及自身管理制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷,一般缺陷已及时更正,不影响内部控制体系运行。董事长靳坤签署此报告。