(原标题:华康股份2024年内部控制评价报告)
浙江华康药业股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。
报告结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷,财务报告内部控制被认定为有效。自基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及多家子公司,涉及组织架构、发展战略、社会责任、采购与付款、销售与收款、资产管理等主要业务和高风险领域,占比均为100%。公司依据内部控制规范体系及自身制度开展评价工作,未调整内部控制缺陷认定标准。
报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,也无未完成整改的缺陷。2025年,公司将修订完善内控制度,加强制度执行,持续推进内控日常管理体系建设。董事长陈德水代表公司签署此报告。