首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

中天服务: 内部控制自我评价报告内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:内部控制自我评价报告)

中天服务股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告显示,公司依据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规,在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高管保证报告内容的真实性、准确性和完整性。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进战略实现。

评价结论指出,截至基准日,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷。评价范围涵盖公司及全资子公司,涉及治理结构、发展战略、采购销售、投资、信息系统、资金活动、财务报告、全面预算、企业文化、资产管理、内部信息传递、研发、人力资源、信息披露、对外担保、关联交易等主要业务和事项。

公司依据企业内部控制规范体系及深交所相关规则开展评价工作,制定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准,分为财务报告和非财务报告内部控制缺陷,按定量和定性标准划分重大、重要和一般缺陷。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。中天服务股份有限公司董事会,2025年2月24日。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中天服务盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-