(原标题:内部控制自我评价报告)
中天服务股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告显示,公司依据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规,在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高管保证报告内容的真实性、准确性和完整性。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进战略实现。
评价结论指出,截至基准日,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷。评价范围涵盖公司及全资子公司,涉及治理结构、发展战略、采购销售、投资、信息系统、资金活动、财务报告、全面预算、企业文化、资产管理、内部信息传递、研发、人力资源、信息披露、对外担保、关联交易等主要业务和事项。
公司依据企业内部控制规范体系及深交所相关规则开展评价工作,制定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准,分为财务报告和非财务报告内部控制缺陷,按定量和定性标准划分重大、重要和一般缺陷。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。中天服务股份有限公司董事会,2025年2月24日。