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嘉诚国际: 嘉诚国际2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:嘉诚国际2024年度内部控制评价报告)

广州市嘉诚国际物流股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高管层对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

报告指出,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括广州市嘉诚国际物流股份有限公司及其多家子公司,涵盖资产总额和营业收入的100%。重点关注的高风险领域包括采购业务、销售业务、资金管理和重点项目投资管理等。

公司依据企业内部控制规范体系及公司管理制度开展评价工作,未对内部控制缺陷认定标准进行调整。财务报告内部控制缺陷的定量标准涉及营业收入、利润总额、资产总额和所有者权益等方面。非财务报告内部控制缺陷的定量标准涉及直接财产损失金额和负面影响等。

报告期内,公司未发现需整改的财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷。未来,公司将持续完善内部控制制度,强化监督检查,确保内部控制体系的有效执行,促进公司健康、可持续发展。

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