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常友科技: 内部控制鉴证报告内容摘要

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(原标题:内部控制鉴证报告)

江苏常友环保科技股份有限公司发布截至2024年6月30日的内部控制鉴证报告(信会师报字2024第ZL10419号)。报告由BDO立信会计师事务所出具,旨在对管理层关于财务报告内部控制有效性的认定进行鉴证。

管理层责任为按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性,注册会计师的责任是在实施鉴证工作的基础上发表鉴证结论。鉴证工作依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》,以获取合理保证。报告指出内部控制存在固有限制,存在错误或舞弊导致错报的风险。

鉴证结论表明,常友科技在2024年6月30日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告仅供申请首次公开发行股票并上市使用。

内部控制评价报告显示,公司已建立健全内部控制体系,涵盖组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购与生产活动、销售业务、研究与开发、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等方面。重点关注高风险领域,如资金活动、采购与生产活动、销售业务和合同管理。公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。公司将继续强化内控建设,完善内部控制制度,促进健康、可持续发展。

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