(原标题:广州思林杰科技股份有限公司重大资产重组的专项核查意见)
关于广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“思林杰公司”)重大资产重组的专项核查意见显示,天健会计师事务所对其2021至2023年度财务报表进行了审计。核查结果显示,思林杰公司不存在违规资金占用及对外担保情况。审计报告(天健审〔2022〕7-33号、天健审〔2023〕7-80号、天健审〔2024〕7-696号)均为无保留意见,确认业绩真实、会计处理合规,未发现虚假交易、虚构利润、关联方利益输送或调节会计利润等行为。
2023年8月16日,思林杰公司及其控股股东、实际控制人收到广东监管局《行政监管措施决定书》,因未披露部分关联方及关联交易被采取责令改正措施。思林杰公司已提交整改报告。
此外,思林杰公司根据财政部发布的企业会计准则进行了必要的会计政策变更,未发现其他会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正。2021-2023年度,思林杰公司分别计提坏账损失、存货跌价损失等减值准备,总计分别为-3,724,452.44元、-9,742,227.75元、-9,009,238.82元。综上,思林杰公司近三年业绩真实、会计处理合规。