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兴发集团: 《湖北兴发化工集团股份有限公司内部审计制度》(2024年12月修订)内容摘要

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(原标题:《湖北兴发化工集团股份有限公司内部审计制度》(2024年12月修订))

湖北兴发化工集团股份有限公司发布《内部审计制度》(2024年12月修订)。制度旨在加强公司内部审计工作管理,提高审计质量,遵循“独立、客观、公正、保密”原则。公司设立审计委员会和审计部,审计部负责修订内部审计制度、拟定年度审计计划、组织审计业务、报告审计情况、督促整改、指导内部审计工作等。审计部拥有要求报送资料、参加和召开会议、检查资料和现场、调查取证、制止违法违规行为、封存资料、提出建议等权限。被审计单位需如实提供资料、配合调查、落实整改。审计程序包括编制年度计划、下达审计通知书、采用审计方法、编制审计报告、征求反馈意见、提交正式报告、后续跟踪审计等。审计结果用于改善经营、业绩考核、任免奖惩等。公司建立激励和约束机制,对优秀审计人员给予奖励,对违规行为进行处理。制度适用于公司及纳入合并报表的子公司。

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