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浙江建投: 招商证券股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司变更会计师事务所的临时受托管理事务报告内容摘要

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(原标题:招商证券股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司变更会计师事务所的临时受托管理事务报告)

浙江省建设投资集团股份有限公司变更会计师事务所的临时受托管理事务报告

债券受托管理人:招商证券股份有限公司

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)于2024年12月11日公告《关于变更会计师事务所的公告》,涉及更换会计师事务所,具体情况如下:

  • 拟聘任的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  • 原聘任的会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
  • 变更原因:综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,结合市场情况,公司拟聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通,双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。大华会计师事务所在为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责,公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

变更会计师事务所的基本情况: - 成立日期:2011年7月18日 - 组织形式:特殊普通合伙 - 注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 - 首席合伙人:王国海 - 2023年末合伙人数量:238人 - 2023年末执业人员数量:注册会计师2,272人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人 - 2023年业务收入:业务收入总额34.83亿元,审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元 - 2023年上市公司审计情况:客户家数706家,审计收费总额7.21亿元,涉及主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等,本公司同行业上市公司审计客户家数8

项目信息: - 项目合伙人:胡燕华 - 签字注册会计师:潘晶晶、项巍巍 - 项目质量复核人员:暂未确定

审计收费: - 2024年度,天健会计师事务所拟收取的审计费用为760万元(其中:财务报告审计费用670万元,内部控制审计费用90万元)

拟变更会计师事务所的情况说明: - 前任会计师事务所情况及上年度审计意见:大华会计师事务所已为公司提供审计服务3年,对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 - 拟变更会计师事务所原因:为充分保障公司审计工作安排,更好地适应公司未来业务发展及规范化需要,综合考虑市场信息,基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求,经浙江省国资委统一组织招标,确定中标机构为天健会计师事务所。 - 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况:公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通,双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。

拟变更会计师事务所履行的程序: - 董事会审计委员会审议意见:审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。 - 董事会、监事会对议案审议和表决情况:审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。 - 生效日期:本次《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

风险提示: 招商证券股份有限公司作为“23浙建Y1”、“24浙建Y1”的债券受托管理人,为充分保障债券持有人的利益,履行受托管理人职责,出具本临时受托管理事务报告。

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