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中再资环: 中再资环关于聘任2024年度审计机构的公告内容摘要

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(原标题:中再资环关于聘任2024年度审计机构的公告)

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临 2024-073

中再资源环境股份有限公司关于聘任 2024年度审计机构的公告

重要内容提示: - 拟聘任的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

2024年 10月,公司通过招标方式拟定聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称兴华所)为公司 2024年度审计机构。经 2024年 11月 5日召开的公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘请公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,拟聘任兴华所为公司 2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 - 机构名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) - 成立日期:2013年11月22日 - 组织形式:特殊普通合伙 - 注册地址:北京市西城区裕民路18号2206房间 - 首席合伙人:张恩军 - 合伙人数量:100人 - 注册会计师人数:433人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:166人 - 2023年度业务总收入:86,273.58万元 - 2023年度审计业务收入:61,308.25万元 - 2023年度证券业务收入:4,236.42万元 - 2023年度上市公司审计客户家数:21 - 2023年度上市公司年报审计收费总额:2,488万元 - 投资者保护能力:已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元 - 诚信记录:近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次

二、2023年度会计师事务所的情况说明 - 经 2023年 6月 26日召开的公司2022年年度股东大会审议通过,公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大华所)为公司 2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。 - 大华所为公司 2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 - 大华所为公司 2022年度、2023年度审计机构,连续为公司提供年度审计服务 2个年度,均出具了标准无保留意见的审计报告。

三、拟聘会计事务所履行的程序 - 2024年 10月,公司通过邀请招标方式选聘 2024年度审计机构,向数家会计师事务所发出招标邀请,共有 8家单位参与投标,中标单位为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。 - 2024年 11月 1日,公司第八届董事会审计委员会召开会议,同意聘请兴华所为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,提议将聘任兴华所为公司 2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。 - 2024年 11月 5日,公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,同意聘任兴华所为公司 2024年度审计机构,为公司提供 2024年度财务报告审计和内部控制审计服务,审计费用 92万元(含税),其中:财务报告审计费用 60万元,内部控制审计费用 32万元。 - 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。 中再资源环境股份有限公司董事会 2024年 11月 6日

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