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春秋电子: 2024年第三季度报告内容摘要

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(原标题:2024年第三季度报告)

苏州春秋电子科技股份有限公司 2024年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,105,383,766.21 | 20.40 | 2,981,963,840.28 | 27.73 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 114,151,158.23 | 346.19 | 140,933,254.77 | 1,268.19 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,642,850.43 | -19.53 | 36,394,790.24 | 471.39 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 209,264,887.75 | -41.90 | | 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 347.52 | 0.32 | 1,268.18 | | 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 347.52 | 0.32 | 1,268.18 | | 加权平均净资产收益率(%) | 4.11 | 3.16 | 5.10 | 4.72 |

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 82,628,504.11 | 78,733,914.80 | | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 10,111,409.01 | 32,342,008.32 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,299,156.08 | -1,421,721.23 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 301,497.19 | 1,378,682.72 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 119,020.00 | -696,960.22 | | | 减:所得税影响额 | 92,517.63 | 3,334,490.62 | | | 少数股东权益影响额(税后) | 858,760.96 | 2,462,969.24 | | | 合计 | 93,508,307.80 | 104,538,464.53 | |

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | | --- | --- | --- | | 衍生金融资产 | 30.15 | 主要是系本报告期末远期外汇合约影响所致。 | | 应收票据 | 162.42 | 主要系本期末商业承兑汇票增加所致。 | | 应收款项融资 | -91.71 | 主要系本报告期处置子公司影响所致。 | | 预付款项 | 74.95 | 主要系本期末预付货款增加所致。 | | 其他应收款 | 180.20 | 主要系本报告期处置子公司影响所致。 | | 其他流动资产 | -38.82 | 主要系本报告期末待抵扣进项税及预缴税款减少所致。 | | 长期股权投资 | 212.04 | 主要系本报告期控股子公司变成联营公司及对外投资增加所致。 | | 使用权资产 | -53.26 | 主要系本报告期处置子公司影响所致。 | | 长期待摊费用 | 114.38 | 主要系本报告期末待摊生产模具增加所致。 | | 应付票据 | 74.59 | 主要系本报告期末子公司应付票据增加所致。 | | 合同负债 | 297.43 | 主要是系本报告期末待执行合同义务增加所致。 | | 应交税费 | -57.30 | 主要系本报告期末应交增值税减少所致。 | | 其他应付款 | 70.02 | 主要是系本报告期末往来款增加所致。 | | 一年内到期的非流动负债 | -95.20 | 主要是系本报告期末一年内到期长期借款减少所致。 | | 其他流动负债 | 216.57 | 主要是系本报告期末票据背书还原增加所致。 | | 长期借款 | 100.00 | 主要系本报告期末子公司长期借款增加所致。 | | 其他综合收益 | 160.49 | 主要系本报告期末外币财务报表折算差额影响所致。 | | 少数股东权益 | -100.16 | 主要系本报告期处置子公司影响所致。 | | 研发费用 | 39.36 | 主要系本报告期公司加大研发投入影响所致。 | | 财务费用 | 194.31 | 主要系本报告期汇兑损益增加所致。 | | 其他收益 | 65.98 | 主要系本报告期增值税加计及政府补助增加所致。 | | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,122.29 | 主要系本报告期处置子公司影响所致。 | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -267.14 | 主要系本报告期购买股票价格波动影响所致。 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -95.70 | 主要系本报告期应收账款较年初增加影响所致。 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -267.49 | 主要系本报告期存货减值增加所致。 | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 86.81 | 主要系本期母公司处置设备的费用减少所致。 | | 营业外收入 | 240.67 | 主要系本报告期收到税收补助增加所致。 | | 营业外支出 | 234.43 | 主要系本报告期固定资产报废处置增加所致。 | | 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -41.90 | 主要系本报告期收到货款减少及支付职工薪酬增加影响所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 81.68 | 主要系本报告期处置子公司影响所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -84.16 | 主要系上期发行 5.7亿可转债影响所致。 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.65 | 主要系上期美元汇率增长较大影响所致。 | | 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 346.19 | 主要系报告期内营收增长及处置子公司影响所致。 | | 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 1,268.19 | 主要系报告期内营收增长及处置子公司影响所致。 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _年初至报告期末 | 471.39 | 主要系报告期内营收增长所致。 | | 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 347.52 | 主要系报告期内利润增长所致。 | | 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 1,268.18 | 主要系报告期内利润增长所致。 | | 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 347.52 | 主要系报告期内利润增长所致。 | | 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 1,268.18 | 主要系报告期内利润增长所致。 |

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