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锐明技术: 2024年三季度报告内容摘要

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(原标题:2024年三季度报告)

深圳市锐明技术股份有限公司 2024年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 765,804,049.95 | 65.79% | 1,918,038,587.81 | 55.17% | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 96,633,030.04 | 360.26% | 220,300,402.27 | 170.80% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 84,353,752.78 | 351.73% | 202,481,498.29 | 174.52% | | 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 265,508,531.15 | 19.76% | | 基本每股收益(元/股) | 0.56 | 366.67% | 1.27 | 170.21% | | 稀释每股收益(元/股) | 0.56 | 366.67% | 1.27 | 170.21% | | 加权平均净资产收益率 | 6.34% | 4.81% | 14.82% | 8.85% |

(二)非经常性损益项目和金额

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 18,422.41 | -604,392.96 | 处置非流动资产的损益 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 10,952,457.02 | 16,652,413.30 | 公司当期收到的政府补助 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 293,040.36 | 1,064,241.97 | 根据合同约定向非金融企业收取的资金占用费 | | 债务重组损益 | | -168,308.63 | 债务重组损失 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 69,353.63 | 1,903.29 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,015,590.20 | 1,015,590.20 | | | 减:所得税影响额 | -5,411.53 | -52,575.35 | | | 少数股东权益影响额(税后) | 74,997.89 | 195,118.54 | | | 合计 | 12,279,277.26 | 17,818,903.98 | |

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  1. 货币资金较期初增加 22,407.91万元,增长 30.69%,主要系客户回款增加所致;
  2. 交易性金融资产较期初增加 50.00万元,增长 100.00%,主要系购买理财产品所致;
  3. 应收票据较期初增加 2,610.83万元,增长 41.97%,主要系本期收到银行承兑汇票增加所致;
  4. 应收账款较期初增加 15,266.41万元,增长 43.61%,主要系本期收入增加所致;
  5. 应收款项融资较期初减少 258.99万元,降低 42.61%,主要系到期票据承兑所致;
  6. 其他应收款较期初增加 1,762.15万元,增长 53.78%,主要系应收出口退税款增加所致;
  7. 存货较期初增加 21,552.14万元,增长 65.46%,主要系发出商品和原材料增加所致;
  8. 一年内到期的非流动资产较期初减少 219.64万元,降低 53.10%,主要系一年内到期的长期应收款减少所致;
  9. 长期应收款较期初减少 29.31万元,降低 99.81%,主要系长期应收款回款增加所致;
  10. 在建工程较期初减少 3,025.08万元,降低 66.09%,主要系在建工程部分项目完成验收并转入固定资产所致;
  11. 使用权资产较期初增加 1,767.91万元,增长 77.23%,主要系新增厂房租赁所致;
  12. 长期待摊费用较期初增加 1,349.19万元,增长 69.22%,主要系厂房装修验收完毕,转长期待摊费用所致;
  13. 递延所得税资产较期初增加 1,225.71万元,增长 37.58%,主要系合并未实现的内部损益增加所致;
  14. 短期借款较期初增加 6,819.94万元,增长 49.11%,主要系银行借款增加所致;
  15. 应付账款较期初增加 26,925.92万元,增长 91.76%,主要系公司物料采购增加所致;
  16. 应交税费较期初增加 1,333.67万元,增长 174.49%,主要系增值税增加所致;
  17. 其他应付款较期初减少 2,075.30万元,降低 32.26%,主要系员工持股计划部分达到解锁条件影响所致;
  18. 一年内到期的非流动负债较期初增加 9,122.72万元,增长 486.55%,主要系一年内到期的长期借款增加所致;
  19. 其他流动负债较期初增加 3,801.45万元,增长 702.02%,主要系未终止确认的应收票据增加所致;
  20. 长期借款较期初减少 8,000.00万元,降低 100.00%,主要系一年以内的长期借款重分类所致;
  21. 递延收益较期初增加 208.14万元,增长 63.55%,主要系跟资产相关的政府补助项目增加所致;
  22. 其他综合收益较期初减少 1,045.84万元,降低 34.78%,主要系其他权益工具投资产生的公允价值变动所致;
  23. 未分配利润较期初增加 13,469.79万元,增长 31.75%,主要系公司盈利增加所致;
  24. 少数股东权益较期初增加 224.09万元,增长 123.95%,主要系控股子公司盈利增加所致。

利润表项目变动原因

  1. 营业收入较去年同期增加 68,193.94万元,增长 55.17%,国内、海外业务收入均快速增长所致;
  2. 营业成本较去年同期增加 46,869.27万元,增长 67.10%,主要系随着收入增加,成本相应增加所致;
  3. 财务费用较去年同期减少 641.01万元,降低 57.73%,主要系本期收到的利息收入增加所致;
  4. 其他收益较去年同期增加 1,318.50万元,增长 44.41%,主要系本期软件退税、政府补助增加所致;
  5. 投资收益较去年同期增加 422.49万元,增长 55.17%,主要系上年同期交割衍生品亏损较大,今年无此业务;
  6. 公允价值变动收益较去年同期减少 110.45万元,降低 100.00%,主要系衍生品在上年同期的公允价值变动收益较大,今年无此业务;
  7. 信用减值损失较去年同期增加 535.99万元,增长 90.60%,主要系本期计提的应收账款坏账损失增加所致;
  8. 资产减值损失较去年同期增加 1,072.31万元,增长 226.29%,主要系本期计提的存货减值损失增加所致;
  9. 营业外收入较去年同期增加 15.85万元,增长 118.42%,主要系本期对供应商产品质量问题的扣款所致;
  10. 营业外支出较去年同期减少 112.07万元,降低 58.45%,主要系本期捐赠支出减少所致;
  11. 所得税费用较去年同期减少 487.06万元,降低 430.19%,主要系本期递延所得税费用减少所致;
  12. 少数股东损益较去年同期增加 298.02万元,增长 547.03%,主要系本期控股子公司净利润较上年同期增加所致。
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