(原标题:元成环境股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告)
因公司 2023年度被出具了否定意见的《内部控制审计报告》,根据《股票上市规则》第 9.8.1条等相关规定,公司股票于 2024年 4月 30日起被实施其他风险警示。公司实际控制人已于 2024年 1月 26日归还了全部非经营性资金占用的本金及利息,公司分别于 2024年 1月 31日与 2024年 4月 27日完成了前期会计差错的更正工作,就《内部控制审计报告》中相关问题已开展相应整改工作。
报告期内存在以下事项: (一)公司与实际控制人存在非经营性资金往来; (二)关联交易披露不完整,关联方及关联交易未能被识别; (三)部分收入与成本核算缺乏必要的审核和监督; (四)部分收入缺乏有效管理,确认不及时; (五)资金支付及供应商管理不到位; (六)在建工程转固依据不充分。
解决措施及进展情况: (一)实际控制人已于2024年 1月 26日归还了全部非经营性资金占用的本金及利息。 (二)公司已对关联方及关联交易进行了补充披露,修订了《关联交易管理制度》部分条款。 (三)调整了成本管控部体系,完善公司治理结构。 (四)加强项目的全生命周期管理,制定了《应收账款催收管理细则》。 (五)建立了供应商评价机制,完善成本管控审批等流程。 (六)制定了相关解决方案,包括专项审计报告、股权转让等,并完善固定资产管理制度。










