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真兰仪表: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

上海真兰仪表科技股份有限公司制定了内部审计制度以规范内部审计工作并提高工作质量。该制度依据多项法律法规制定,适用于公司及其控股子公司。内部审计由公司内审部执行,在董事会审计委员会的领导下工作并向其报告。内审部有权要求提供相关文件资料、检查计算机系统数据、参与会议、调查审计事项等。内部审计人员需遵守职业道德规范,客观公正地执行职务。审计委员会负责指导和监督内审部工作,内审部需履行多项职责,包括评估内部控制有效性、审计会计资料、协助建立反舞弊机制等,并定期向审计委员会报告。内部审计工作遵循特定程序,包括制定审计计划、实施审计、编制审计报告等步骤。此外还规定了内部审计工作的要求、审计档案管理和奖惩措施等内容。

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