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广合科技: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

广州广合科技股份有限公司制定了内部审计制度以完善公司治理结构和规范经营行为。该制度旨在提高内部审计工作质量、防范和控制公司风险、增强信息披露的可靠性并保护投资者权益。内部审计遵循独立、客观、公正的原则,对公司内部控制系统和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行评价。公司设立了专门的内部审计部门,在董事会审计委员会领导下独立行使审计职权,并明确了内部审计部门的职责、工作权限和审计流程。此外,还规定了内部审计部门需定期向审计委员会报告工作进展和发现的问题,并对内部控制的有效性进行评估。对于违反规定的个人或单位,公司将根据情节轻重给予相应处罚。

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