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中捷资源(002021):2024年营收增长但利润下滑,现金流及应收账款值得关注

来源:证券之星综合 2025-04-28 06:24:15
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近期中捷资源(002021)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

营收与利润


中捷资源(002021)在2024年实现了营业总收入9.15亿元,同比上升27.36%。然而,归母净利润仅为1768.47万元,同比下降97.03%。扣非净利润为1297.94万元,同比上升140.04%。这表明公司在主营业务上的盈利能力有所增强,但整体利润水平显著下降。

单季度表现


从单季度数据来看,第四季度营业总收入为2.34亿元,同比上升46.33%。然而,第四季度归母净利润为-132.26万元,同比下降100.22%,扣非净利润为-45.29万元,同比上升97.9%。这显示出公司在第四季度的盈利能力出现了明显的波动。

主要财务指标


  • 毛利率:17.19%,同比增加0.72%。
  • 净利率:1.85%,同比减少97.76%。
  • 三费占营收比:9.89%,同比减少27.49%。
  • 每股净资产:0.53元,同比增加2.41%。
  • 每股经营性现金流:-0.27元,同比减少387.52%。
  • 每股收益:0.01元,同比减少97.96%。

应收账款与现金流


公司应收账款上升至2.66亿元,同比增幅达53.71%。与此同时,每股经营性现金流为-0.27元,同比减少387.52%。这表明公司在应收账款管理和现金流方面存在较大压力,需要密切关注。

成本与费用


公司三费(销售费用、管理费用、财务费用)总计9043.73万元,占营收比为9.89%,同比减少27.49%。财务费用变动幅度为-342.27%,主要原因是报告期因汇率变动,汇兑净收益同比增加约504.29万元,以及因银行借款减少,借款利息支出同比减少约489.70万元。

投资与筹资活动


投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-93.3%,主要原因是全资子公司中捷科技因购买银行理财产品等,投资支付的现金同比增加约3,167.52万元。筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-176.96%,主要原因是全资子公司中捷科技为优化资产结构,归还了部分银行借款,取得借款与偿还债务的现金净流出增加。

行业与市场


2024年,缝制机械行业呈现恢复性增长态势,行业景气指数从过冷区间跃升至过热区间。行业效益明显改善,275家规上企业实现营业收入316.11亿元,同比增长19.04%;利润总额17.48亿元,同比增长76.72%。公司作为行业内的知名企业,具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力,拥有506项有效专利技术。

风险与应对


公司面临的主要风险包括行业竞争、技术转化、市场波动、汇率风险、固定资产投资风险和原材料价格上涨风险。针对这些风险,公司采取了一系列措施,如优化产品结构、加快技术成果转化、调整结算方式、提高设备利用率等,以确保公司稳健发展。

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