近期禾丰股份(603609)发布2025年一季报,证券之星财报模型分析如下:
盈利能力显著提升
根据禾丰股份(603609)发布的2025年一季报,公司在报告期内实现了营业总收入77.08亿元,同比上升6.73%。归母净利润达到1.18亿元,同比大幅上升215.08%,扣非净利润为1.14亿元,同比增长216.29%。这表明公司在2025年第一季度的盈利能力有了显著的改善。
从利润率来看,公司的毛利率为7.42%,同比增加了62.62%,净利率为1.83%,同比增幅达到了199.03%。这些数据显示出公司在控制成本和提高产品附加值方面取得了一定成效。
现金流与债务状况值得关注
尽管盈利情况良好,但禾丰股份的现金流状况却不容乐观。每股经营性现金流为-0.72元,相比去年同期的-0.38元下降了92.36%,显示出公司在经营活动中的现金流出压力较大。
此外,公司的有息负债为45.63亿元,较去年同期增长了7.84%,有息资产负债率达到了28.95%,这提示投资者应关注其债务偿还能力和财务风险。
应收账款比例偏高
值得注意的是,禾丰股份的应收账款为12.55亿元,占当期利润的比例高达366.43%,这意味着公司存在较大的应收账款回收风险,可能影响未来的现金流稳定性和资金周转效率。
总结
综上所述,禾丰股份在2025年第一季度表现出较强的盈利能力,但同时面临着现金流紧张、债务水平较高以及应收账款回收风险等问题。对于投资者而言,在认可公司业绩增长的同时,也应对上述潜在风险保持警惕。
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