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绿联科技(301606)2024年营收与净利润双增,但利润率和费用率承压

来源:证券之星综合 2025-04-25 08:30:52
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近期绿联科技(301606)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

经营业绩


绿联科技(301606)在2024年的年报中显示,公司实现了营业总收入61.7亿元,同比上升28.46%;归母净利润4.62亿元,同比上升19.29%;扣非净利润4.42亿元,同比上升20.42%。这表明公司在过去一年中取得了显著的收入增长。

单季度数据

从单季度数据来看,第四季度营业总收入为18.64亿元,同比上升28.46%;归母净利润为1.41亿元,同比上升1.84%;扣非净利润为1.31亿元,同比下降nan%。这显示出公司在第四季度的盈利能力有所波动。

主要财务指标


  • 毛利率:37.38%,同比减少0.56%。
  • 净利率:7.46%,同比减少8.95%。
  • 三费占营收比:23.61%,同比增加1.24%。
  • 每股净资产:6.98元,同比增加49.27%。
  • 每股经营性现金流:1.5元,同比增加223.81%。
  • 每股收益:1.18元,同比增加14.01%。

这些数据显示,尽管公司收入和利润均有所增长,但毛利率和净利率却有所下降,表明公司在成本控制方面面临一定压力。

收入构成


从主营收入构成来看,充电类产品收入最高,达到23.49亿元,占总收入的38.08%,毛利率为36.57%。其次是传输类产品,收入为17.52亿元,占总收入的28.40%,毛利率为39.76%。音视频类产品、移动周边类产品和存储类产品分别占总收入的17.19%、8.42%和6.34%,毛利率分别为41.24%、34.78%和26.23%。

现金流与资产负债


  • 经营活动产生的现金流量净额:同比增加259.79%,主要由于营业收入增长导致的销售回款增加。
  • 投资活动产生的现金流量净额:同比减少6526.36%,主要由于赎回的大额存单等理财产品金额减少。
  • 筹资活动产生的现金流量净额:同比增加1444.59%,主要由于募集资金入账。

发展回顾与未来展望


2024年,公司在充电类、传输类、音视频类、存储类和移动周边类产品上均有不同程度的增长。公司将继续以“UGREEN”品牌为核心,深化全球科技消费电子领域的布局,计划在2025年加大研发投入,深化销售渠道,强化品牌建设,优化供应链布局,并实施人才战略升级。

面临的风险


公司面临的主要风险包括消费电子行业竞争加剧、海外贸易政策变化、汇率波动以及内部控制风险。这些因素可能对公司未来的经营业绩产生影响。

总结


绿联科技在2024年实现了营收和净利润的双增长,但在利润率和费用率方面面临一定压力。公司未来将继续加大研发投入,优化供应链,并积极应对市场竞争和国际贸易环境变化带来的挑战。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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