近期绿联科技(301606)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:
经营业绩
绿联科技(301606)在2024年的年报中显示,公司实现了营业总收入61.7亿元,同比上升28.46%;归母净利润4.62亿元,同比上升19.29%;扣非净利润4.42亿元,同比上升20.42%。这表明公司在过去一年中取得了显著的收入增长。
单季度数据
从单季度数据来看,第四季度营业总收入为18.64亿元,同比上升28.46%;归母净利润为1.41亿元,同比上升1.84%;扣非净利润为1.31亿元,同比下降nan%。这显示出公司在第四季度的盈利能力有所波动。
主要财务指标
这些数据显示,尽管公司收入和利润均有所增长,但毛利率和净利率却有所下降,表明公司在成本控制方面面临一定压力。
收入构成
从主营收入构成来看,充电类产品收入最高,达到23.49亿元,占总收入的38.08%,毛利率为36.57%。其次是传输类产品,收入为17.52亿元,占总收入的28.40%,毛利率为39.76%。音视频类产品、移动周边类产品和存储类产品分别占总收入的17.19%、8.42%和6.34%,毛利率分别为41.24%、34.78%和26.23%。
现金流与资产负债
发展回顾与未来展望
2024年,公司在充电类、传输类、音视频类、存储类和移动周边类产品上均有不同程度的增长。公司将继续以“UGREEN”品牌为核心,深化全球科技消费电子领域的布局,计划在2025年加大研发投入,深化销售渠道,强化品牌建设,优化供应链布局,并实施人才战略升级。
面临的风险
公司面临的主要风险包括消费电子行业竞争加剧、海外贸易政策变化、汇率波动以及内部控制风险。这些因素可能对公司未来的经营业绩产生影响。
总结
绿联科技在2024年实现了营收和净利润的双增长,但在利润率和费用率方面面临一定压力。公司未来将继续加大研发投入,优化供应链,并积极应对市场竞争和国际贸易环境变化带来的挑战。
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