近期力盛体育(002858)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:
力盛体育(002858):2024年盈利能力回升,现金流显著改善
一、总体概况
力盛体育(002858)发布的2024年年报显示,公司营业总收入为4.41亿元,同比上升8.77%。尽管归母净利润仍为负值,但亏损幅度大幅收窄至-3886.14万元,同比上升79.86%。扣非净利润同样有所改善,亏损从2023年的-1.96亿元减少至-6008.05万元,同比上升69.42%。这表明公司在2024年的盈利能力有所回升。
二、盈利能力分析
公司2024年的毛利率为23.12%,同比增加了5.63个百分点,净利率为-3.76%,同比增加了90.95个百分点。尽管净利率仍为负值,但相比2023年有显著改善。这主要得益于公司对成本的有效控制,尤其是销售费用、管理费用和财务费用合计为7908.6万元,占营收比例降至17.95%,同比下降7.66%。
三、现金流状况
公司2024年的每股经营性现金流为0.64元,同比大幅增长1168.76%。这一显著增长主要归因于销售商品、提供劳务收到的现金增加以及理财产品到期赎回。此外,经营活动产生的现金流量净额也大幅增长,显示出公司现金流状况的显著改善。
四、资产负债状况
截至2024年底,公司的货币资金为2.58亿元,同比增长43.39%,主要由于理财产品赎回较多,导致银行存款增加。同时,公司的有息负债为1.68亿元,同比增长1.73%,整体负债水平较为稳定。
五、业务构成分析
从主营收入构成来看,体育赛事经营依然是公司最主要的收入来源,贡献了61.24%的营收,达到2.7亿元,毛利率为27.07%。体育场馆经营和市场营销服务分别贡献了25.68%和6.85%的营收,毛利率分别为11.40%和36.49%。值得注意的是,数字体育业务虽然占比仅为0.48%,但毛利率高达62.34%,显示出较高的盈利能力。
六、未来发展展望
公司未来将继续坚持“IP引领、数字驱动”的战略,深化国内外市场的布局。在国内市场,公司将通过跨界合作、明星效应等方式提升赛事影响力;在国际市场,公司已在香港设立全资子公司,进一步拓展海外业务。此外,公司还将继续推进E-TCR电动赛事和无人驾驶赛事等创新业务的发展。
七、风险提示
尽管公司在2024年取得了显著的财务改善,但仍面临一些潜在风险,如重要体育赛事商业推广权无法延展、赛道认证风险、宏观经济波动等。公司将采取多种措施应对这些风险,确保稳健发展。
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