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通达动力(002576):2024年业绩下滑,现金流和应收账款需重点关注

来源:证券之星综合 2025-04-23 07:19:08
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近期通达动力(002576)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

经营业绩概览


通达动力(002576)发布的2024年年报显示,公司全年营业总收入为16.75亿元,与去年同期持平。然而,归母净利润为6649.73万元,同比下降24.44%,扣非净利润为5923.88万元,同比下降28.18%。尽管全年整体表现不佳,但第四季度表现有所改善,营业总收入为4.15亿元,同比上升27.89%,归母净利润为2230.54万元,同比上升54.35%。

盈利能力分析


公司的毛利率为12.83%,较去年同期下降9.98个百分点,净利率为3.99%,同比下降23.84%。这表明公司在成本控制方面面临较大压力,产品或服务的附加值不高。此外,每股收益为0.4元,同比下降24.53%,进一步反映了盈利能力的减弱。

现金流与应收账款


公司经营活动产生的现金流量净额为0.62元/股,同比下降69.74%,主要原因是销售回款现金减少,承兑汇票增加。同时,应收账款达到6.35亿元,同比上升40.57%,应收账款与利润的比例高达954.79%,显示出公司在应收账款管理方面存在较大风险,需密切关注。

资产负债与融资情况


公司货币资金为4.77亿元,同比增加78.86%,有息负债为1.14亿元,同比增加127.99%。虽然公司现金资产较为健康,但有息负债的大幅增加可能对未来偿债能力产生一定影响。公司自上市以来累计融资总额为6.08亿元,累计分红总额为1.13亿元,分红融资比为0.19。

主营业务与市场地位


公司主要从事电动机、发电机、新能源汽车定转子铁芯的研发、生产和销售,产品广泛应用于高效节能领域。公司在国内外市场具有一定影响力,但面临神力、滕普、优乐、宝捷等强劲竞争对手。随着营销市场的扩大和业务范围的延伸,公司市场地位有望逐步提升。

未来展望与风险


公司计划通过管理机制和产品结构调整,提升传统主业的市场竞争力和盈利能力,并通过收购兼并、技术整合、渠道拓展打造新的增长点。然而,公司仍面临宏观经济变化、行业发展周期波动以及人才资源等多重风险,需谨慎应对。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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