近期杰华特(688141)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:
经营概况
杰华特(688141)发布的2024年年报显示,公司营业总收入达到16.79亿元,同比上升29.46%。然而,归母净利润为-6.03亿元,同比下降13.54%,扣非净利润为-6.44亿元,同比下降16.17%。这表明公司在2024年实现了收入的增长,但盈利能力并未随之改善。
单季度表现
从单季度数据来看,第四季度营业总收入为4.87亿元,同比上升66.7%,归母净利润为-9634.63万元,同比上升42.47%,扣非净利润为-1.11亿元,同比上升36.21%。虽然单季度收入显著增长,但亏损仍然存在。
主要财务指标
现金流与债务状况
公司经营活动产生的现金流量净额为-0.81元/股,同比减少23.68%。货币资金为11.94亿元,同比减少34.43%。有息负债为14.93亿元,同比增加25.30%。这些数据显示公司现金流状况不容乐观,且有息负债较高,需关注其偿债能力。
应收账款与投资活动
应收账款为4.49亿元,同比增加42.45%,表明随着销售规模的扩大,应收账款也相应增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少66.79%,主要由于对外投资和设备采购增加以及募投项目建设持续投入。
研发与费用
公司持续加大研发投入,研发费用同比增长24.02%,研发人员数量增加,薪酬及相关费用也随之上升。销售费用、管理费用分别同比增长21.54%和26.38%,主要原因是销售人员和管理人员增加,以及存货报废增长。
未来发展
公司计划加强技术研发和工艺迭代,特别是在BCD工艺平台和高压、超高压技术的开发,以满足AI、汽车电子、服务器等领域的需求。同时,公司将继续拓展产品线,深化与战略客户的合作,优化客户体系,提升市场份额。
总结
杰华特(688141)在2024年实现了收入的增长,但盈利能力未见改善,净利率为-36.41%,每股经营性现金流为负,有息负债较高。建议投资者密切关注公司的现金流状况和债务水平,以及其在新兴领域的市场拓展和技术研发进展。
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