近期盛洋科技(603703)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:
经营概况
盛洋科技(603703)于2024年发布了其年度财务报告。报告显示,尽管公司在2024年的营业总收入达到了8.25亿元,同比上升了26.2%,但归母净利润却录得-3700.53万元,同比下降了1139.76%。扣非净利润同样出现大幅下滑,为-4247.63万元,同比下降375.1%。
单季度表现
从单季度数据来看,第四季度的表现尤为不佳。该季度营业总收入为2.57亿元,同比上升84.73%,但归母净利润却为-4372.64万元,同比下降844.42%。扣非净利润为-4759.93万元,同比下降568.15%。
主要财务指标
利润率
公司的毛利率为23.05%,同比减少了9.12个百分点。净利率为-4.2%,同比减少了637.09个百分点。这表明公司在成本控制方面遇到了较大挑战。
费用控制
销售费用、管理费用、财务费用总计为1.45亿元,三费占营收比为17.59%,同比减少了6.85个百分点。虽然费用占比有所下降,但未能阻止净利润的大幅下滑。
每股指标
每股净资产为1.93元,同比减少了5.28%。每股经营性现金流为-0.15元,同比减少了176.14%。每股收益为-0.09元,同比减少了1000.0%。
主营业务收入构成
公司主营业务收入主要来自以下几个方面:
现金流与负债
经营活动产生的现金流量净额为-0.15元/股,同比减少了176.14%,主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额增加了146.5%,主要是由于收到的借款增加。
公司的有息负债为7.35亿元,同比增加了8.80%。货币资金为2.65亿元,同比减少了23.93%。有息资产负债率为40.22%,有息负债总额与近3年经营性现金流均值的比例为20.03%。
风险提示
公司面临的主要风险包括市场竞争、宏观经济周期波动、原材料价格波动、产品售价下降、汇率波动、新产品开发及销售、商誉减值、新业务拓展等。此外,公司应收账款为3.05亿元,同比增加了55.69%,需关注其回收情况。
总结
总体来看,盛洋科技在2024年虽然实现了营业收入的增长,但净利润却出现了大幅下滑,多项财务指标显著恶化。公司需要进一步优化成本结构,改善现金流状况,并加强对应收账款的管理,以应对未来的不确定性。
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