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芯导科技(688230):2024年营收与净利润双增长,但需关注现金流与投资活动变化

来源:证券之星综合 2025-04-18 06:14:12
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近期芯导科技(688230)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

经营业绩概览


根据芯导科技(688230)发布的2024年年报,公司实现了营业总收入3.53亿元,同比上升10.15%;归母净利润1.12亿元,同比上升15.70%;扣非净利润5860.7万元,同比上升34.50%。这表明公司在2024年的盈利能力有所增强。

盈利能力分析


毛利率与净利率

公司2024年的毛利率为34.43%,同比减少了0.48个百分点,显示出公司在成本控制方面面临一定压力。然而,净利率达到了31.63%,同比增加了5.04个百分点,表明公司在扣除所有成本后的盈利能力有所提升。

单季度表现

值得注意的是,第四季度的营业总收入为9876.81万元,同比上升2.05%,但归母净利润为2901.56万元,同比下降10.08%,扣非净利润为1664.4万元,同比下降10.8%。这可能反映出公司在年末的经营压力较大。

现金流与资产负债状况


现金流

经营活动产生的现金流量净额同比增加了22.68%,达到0.72元/股,主要得益于营业收入的增加和货款的及时回收。然而,货币资金大幅减少了88.02%,降至5410.31万元,主要原因是公司使用暂时闲置资金进行现金管理。

投资活动

投资活动产生的现金流量净额同比减少了412.25%,表明公司在投资活动上的支出大幅增加,主要用于购买理财产品。此外,交易性金融资产增加了218.6%,一年内到期的非流动资产增加了20879.11%,其他流动资产减少了99.99%,这些变化均与公司理财产品的购买有关。

成本与费用控制


公司三费(销售费用、管理费用、财务费用)占营收比为7.04%,同比减少了3.59个百分点,显示出公司在费用控制方面的成效。其中,销售费用和管理费用分别减少了3.33%和0.65%,主要原因是冲减前期已计提的股份支付费用。研发费用减少了18.12%,主要是由于冲减前期已计提的股份支付费用和产品开发模具费的减少。

未来发展展望


公司将继续专注于技术创新和价值创造,推动功率器件和功率IC的技术迭代和产品升级。尽管公司在2024年实现了营收和净利润的双增长,但需关注现金流的变化和投资活动的合理性,确保公司在未来的稳健发展。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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