近期和达科技(688296)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:
和达科技2024年财务表现
盈利能力显著改善
和达科技(688296)在2024年的营业总收入达到4.79亿元,同比上升39.74%。尽管归母净利润仍为负数,录得-563.61万元,但同比上升了80.90%,显示出盈利能力有所回升。扣非净利润为-1438.51万元,同比上升65.82%。毛利率和净利率分别为35.02%和-2.01%,同比分别增长18.16%和80.59%,表明公司在控制成本和提升产品附加值方面取得了一定成效。
现金流状况堪忧
尽管盈利指标有所改善,但公司的现金流状况却不容乐观。每股经营性现金流为-0.1元,同比下降130.56%,这主要是由于报告期内公司回款未达预期,导致应收账款增加。此外,经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-130.8%,进一步反映了公司在现金流管理方面的挑战。
成本控制与费用管理
公司在成本控制和费用管理方面表现出色。三费(销售费用、管理费用、财务费用)占营收比为21.65%,同比下降25.16%。销售费用同比减少了4.47%,管理费用增加了6.42%,财务费用则增加了74.74%。研发费用同比增长8.68%,显示出公司对研发的持续投入。
资产与负债
截至报告期末,公司总资产为97896.05万元,同比减少2.03%;归属于母公司的净资产为69185.52万元,同比减少0.93%。货币资金为3.32亿元,同比增长17.76%,主要原因是购买的理财产品到期赎回。有息负债为2327.8万元,同比增长22.39%。
未来发展展望
公司将继续深耕水务信息化领域,利用物联网、人工智能等先进技术,推动水务行业的智能化转型。2025年,公司计划加强合同管理、应收账款、存货管理和资金管理,进一步降本增效,提升运营效率,降低财务风险。同时,公司将继续加大研发投入,加强与高校及行业专家的合作,提升技术创新能力和市场竞争力。
总结
总体来看,和达科技在2024年的盈利能力有所回升,但在现金流管理方面面临较大压力。公司需要进一步优化现金流管理,确保可持续发展。
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