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奥浦迈(688293)2024年财务表现:营收增长但利润下滑,费用上升影响盈利能力

来源:证券之星综合 2025-04-17 06:32:25
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近期奥浦迈(688293)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

财务表现概述

奥浦迈(688293)在2024年的年报显示,公司营业总收入达到2.97亿元,同比上升22.26%。然而,归母净利润仅为2105.23万元,同比下降61.04%;扣非净利润更是降至658.59万元,同比下降81.03%。这表明尽管公司在营收方面实现了增长,但在盈利能力方面遇到了挑战。

单季度数据分析

从单季度数据来看,第四季度营业总收入为8138.55万元,同比上升13.93%。然而,第四季度归母净利润为-618.25万元,同比下降156.95%;扣非净利润为-1049.29万元,同比下降446.72%。这显示出公司在第四季度的亏损加剧。

主要财务指标分析

  • 毛利率:53.03%,同比减少9.89%。
  • 净利率:6.81%,同比减少68.92%。
  • 三费占营收比:29.96%,同比增加35.98%。
  • 每股净资产:18.27元,同比减少2.87%。
  • 每股经营性现金流:0.6元,同比增加19.49%。
  • 每股收益:0.19元,同比减少59.57%。

成本与费用分析

公司三费(销售费用、管理费用、财务费用)占比上升明显,总和占总营收的比例从22.03%上升至29.96%,增幅达35.98%。具体来看:

  • 销售费用:公司为提升品牌知名度和市场开拓力度,扩大海外市场,招聘了多名有丰富市场拓展及销售经验的员工,导致销售费用同比增加56.17%。
  • 管理费用:由于美国子公司的初期建设和募投项目的调试验证,管理费用同比增加38.39%。
  • 财务费用:因支付现金红利、回购股份、购买委托理财及创新药基地建设支出,财务费用同比增加19.51%。

现金流分析

  • 经营活动产生的现金流量净额:同比增加19.49%,主要原因是营业收入增加,经营性流入增加。
  • 投资活动产生的现金流量净额:同比减少147.8%,主要是因为创新药基地及子公司长期资产投入资金增加,以及委托理财资金投入增加。
  • 筹资活动产生的现金流量净额:同比增加25.09%,原因是2023年偿还相关银行借款,而本报告期内筹资活动资金流出金额减少。

发展回顾与未来展望

公司在2024年面对生物医药行业景气度波动和多重超预期因素冲击,依然实现了营业收入的稳步增长。公司持续优化运营效率和管理水平,加大研发投入,推出多款新产品,深化CDMO业务,并成功协助客户获得多个临床批件和上市批准。未来,公司将聚焦细胞培养基及CDMO业务,持续拓展产品线,提升技术水平,增强市场竞争力。

总结

总体而言,奥浦迈在2024年虽然实现了营业收入的增长,但利润水平显著下滑,主要受制于费用的大幅上升。公司需进一步优化成本控制,提升盈利能力,以应对未来的市场竞争。

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